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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 25/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD 246.120,00 66,00
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD 246.120,00 52,74
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IXJ-1508, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2020. 246.120,00 105,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2020 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IXJ-1508, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1984/2020. 224,22
30/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/14174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 224,22
16/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 224,22
TOTAL 224,22 224,22 224,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.