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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS 01251496032

Dados do Empenho
Número do empenho: 50 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE. JANEIRO A MARÇO/2020, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº40/2020. 998,00 2.994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE. JANEIRO A MARÇO/2020, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº40/2020. 2.994,00
29/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 998,00
13/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 JEAN LEANDRO HORAS 01251496032 - 74563 998,00
09/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 998,00
12/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,00
31/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 998,00
08/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,00
TOTAL 2.994,00 2.994,00 2.994,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.