O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRISA DO LAGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5039 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
380.00 ADESÃO AO PROJETO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO EM HORAS MÁQUINAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2020, 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2016/2020. 50,00 19.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 ADESÃO AO PROJETO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO EM HORAS MÁQUINAS, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2020, 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2016/2020. 19.000,00
30/06/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.420,00
09/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 5.420,00
24/07/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.835,00
24/07/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.255,00
13/10/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.490,00
15/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.835,00
15/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.490,00
15/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.255,00
TOTAL 19.000,00 19.000,00 19.000,00
SALDO A PAGAR 0,00