Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO) PARA VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2139/2020 |
2,22 |
888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2020 |
ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO) PARA VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2139/2020 |
888,00 |
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06/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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888,00 |
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20/08/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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888,00 |
TOTAL |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.