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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 16/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) 25,00 50,00
1.00 ROLAMENTO COMPRESSOR AR-CONDICIONADO 140,00 140,00
1.00 SELO MECÂNICO COMPREENSOR DE AR A/C 120,00 120,00
1.00 GAS 134 A 200,00 200,00
1.00 OLEO PAG 80,00 80,00
1.00 KIT VEDAÇÃO 70,00 70,00
2.00 LAMPADA H7 - 24V 30,00 60,00
3.00 LANTERNA LATERAL LED 22,00 66,00
1.00 FILTRO ARLA 228,00 228,00
1.00 CINTA PLASTICA 22,00 22,00
8.00 FITA ISOLANTE (10M) 5,00 40,00
1.00 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA 32,00 32,00
1.00 BOMBA DO ARLA 5.700,00 5.700,00
1.00 SENSOR DE VELOCIDADE ABS DIANTEIRO 275,00 275,00
1.00 MAGNÉTICO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. DISPENSA Nº36/2020, CONTRATO Nº118/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2192/2020. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2020 FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) ROLAMENTO COMPRESSOR AR-CONDICIONADO SELO MECÂNICO COMPREENSOR DE AR A/C GAS 134 A OLEO PAG KIT VEDAÇÃO LAMPADA H7 - 24V LANTERNA LATERAL LED FILTRO ARLA CINTA PLASTICA FITA ISOLANTE (10M) LENTE DA LANTERNA TRASEIRA BOMBA DO ARLA SENSOR DE VELOCIDADE ABS DIANTEIRO MAGNÉTICO, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. DISPENSA Nº36/2020, CONTRATO Nº118/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2192/2020. 7.353,00
28/07/2020 Conforme DANFE Nº 890/30140621; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.353,00
13/08/2020 Pagamento de Empenho 5307/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.353,00
TOTAL 7.353,00 7.353,00 7.353,00
SALDO A PAGAR 0,00