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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5385 Data de lançamento: 21/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MANGUEIRA 3/4 - 2 TRAMA MG LAVA JATO AZUL 30,36 607,20
2.00 PINO CONECTOR MACHO 1/2 11,31 22,62
2.00 ENGATE RÁPIDO P/ MANGUEIRA FÊMEA 1/2 87,45 174,90
2.00 ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 3/4 22,00 44,00
2.00 ESPIGÃO MACHO NPT 1/2 X 3/4, PARA SETOR DE BORRACHARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2243/2020. 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2020 MANGUEIRA 3/4 - 2 TRAMA MG LAVA JATO AZUL PINO CONECTOR MACHO 1/2 ENGATE RÁPIDO P/ MANGUEIRA FÊMEA 1/2 ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO 3/4 ESPIGÃO MACHO NPT 1/2 X 3/4, PARA SETOR DE BORRACHARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2243/2020. 884,72
27/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/130855; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 884,72
13/08/2020 Pagamento de Empenho 5385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,72
TOTAL 884,72 884,72 884,72
SALDO A PAGAR 0,00