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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5763 Data de lançamento: 27/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND 66.000,00 140,00
0.00 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND 66.000,00 69,05
0.00 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND 66.000,00 20,83
0.00 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND 66.000,00 35,34
0.01 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FD-9, FROTA Nº70, CFE. PP Nº43/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2019, E ORDEM DE COMPRA 2260/2020. 66.000,00 351,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2020 PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL DAS MARCAS CASE, MULLER, FIATALLIS E NEW HOLLAND PEÇAS E MATERIAIS DE MECÂNICA GERAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FD-9, FROTA Nº70, CFE. PP Nº43/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2019, E ORDEM DE COMPRA 2260/2020. 617,06
31/07/2020 Conforme DANFE Nº 4/6074; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 617,06
13/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 617,06
TOTAL 617,06 617,06 617,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.