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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5951 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2``, DE *40 X 34 X 12* CM 203,00 406,00
1.20 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SANGA DOS TERRAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2384/2020. 386,40 463,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2``, DE *40 X 34 X 12* CM GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SANGA DOS TERRAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2384/2020. 869,68
19/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/1058; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 869,68
03/09/2020 Pagamento via Retorno Bancário 869,68
TOTAL 869,68 869,68 869,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.