Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6011 |
Data de lançamento: |
06/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2441/2020. |
39,29 |
39,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2020 |
CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2441/2020. |
39,29 |
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20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30492642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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39,29 |
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03/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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39,29 |
TOTAL |
39,29 |
39,29 |
39,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.