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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 673 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU RODOVIARIO 1400 X 24 - 16 LONAS 1.818,00 10.908,00
10.00 PROTETOR DE CAMARA - R 20 23,50 235,00
10.00 PROTETOR DE CAMARA - R 24 34,00 340,00
15.00 CAMARA DE AR 1400 X 24 176,00 2.640,00
8.00 CAMARA DE AR 12.5/50-18, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAAMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº250/2020. 105,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 PNEU RODOVIARIO 1400 X 24 - 16 LONAS PROTETOR DE CAMARA - R 20 PROTETOR DE CAMARA - R 24 CAMARA DE AR 1400 X 24 CAMARA DE AR 12.5/50-18, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAAMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº250/2020. 14.963,00
25/03/2020 Conforme DANFE Nº 2/10411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.963,00
08/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 14.963,00
TOTAL 14.963,00 14.963,00 14.963,00
SALDO A PAGAR 0,00