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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 674 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU RODOVIARIO 1400 X 24 - 16 LONAS 1.818,00 10.908,00
5.00 CAMARA DE AR 1400 X 24, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMOPT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº251/2020. 176,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 PNEU RODOVIARIO 1400 X 24 - 16 LONAS CAMARA DE AR 1400 X 24, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMOPT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº251/2020. 11.788,00
25/03/2020 Conforme DANFE Nº 2/10412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.788,00
08/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 11.788,00
TOTAL 11.788,00 11.788,00 11.788,00
SALDO A PAGAR 0,00