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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6757 Data de lançamento: 02/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FICHA PONTO COM TIMBRE COLORIDO, MEDIDAS APROXIMADAS (16 X 22CM), CONFORME MODELO 0,69 69,00
200.00 FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2692/2020. 0,10 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2020 FICHA PONTO COM TIMBRE COLORIDO, MEDIDAS APROXIMADAS (16 X 22CM), CONFORME MODELO FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2692/2020. 89,00
16/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/685; E/686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 89,00
01/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00