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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6813 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT 284.841,05 2.823,78
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT 284.841,05 1.354,77
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2741/2020. 284.841,05 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2741/2020. 4.558,55
21/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/14672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 380,00
08/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,00
26/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/14847; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.178,55
12/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.178,55
TOTAL 4.558,55 4.558,55 4.558,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.