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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/65 R14 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº253/2020. 218,00 872,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 PNEU 175/65 R14 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº253/2020. 872,00
23/03/2020 Conforme DANFE Nº 2/10414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 872,00
08/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 872,00
TOTAL 872,00 872,00 872,00
SALDO A PAGAR 0,00