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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7037 Data de lançamento: 22/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO (CAMINHÕES), NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXJ-1508, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2864/2020. 49,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2020 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO (CAMINHÕES), NO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXJ-1508, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2864/2020. 98,00
29/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/836; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 98,00
15/10/2020 Pagamento de Empenho 7037/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,00
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.