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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7384 Data de lançamento: 24/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONTACTORA CWB 40A 159,00 1.590,00
10.00 RELE FOTOELETRICO 1000W/1800VA 50/60 HZ - 220V 16,61 166,10
10.00 BASE PARA RELE FOTO ELETRICO 5,54 55,40
1000.00 CABO PP 2 X2,5MM 750V - PRETO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PE Nº28/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº138/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2020. 2,60 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2020 CONTACTORA CWB 40A RELE FOTOELETRICO 1000W/1800VA 50/60 HZ - 220V BASE PARA RELE FOTO ELETRICO CABO PP 2 X2,5MM 750V - PRETO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PE Nº28/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº138/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2020. 4.411,50
24/11/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.811,50
04/12/2020 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº69/2020-SMOPT, ANEXO -2.600,00
08/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.811,50
TOTAL 1.811,50 1.811,50 1.811,50
SALDO A PAGAR 0,00