Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7537 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 150X150X75 MM, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº43/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3018/2020. |
16,29 |
65,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2020 |
RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 150X150X75 MM, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº43/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3018/2020. |
65,16 |
|
|
29/12/2020 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº76/2020-SMECDT |
-65,16 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.