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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7834 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSERTO DO MÓDULO, CALIBRAR E RESETAR ARQUIVOS 2.300,00 2.300,00
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 150,00 150,00
6.00 SERVIÇO DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO EM PAINEL, REVISAR CHICOTE INTERNO, RECUPERAR REDE CAN, DO CAMINHAO FORD PLACAS IXS-0687, CFE. JUSTIFICATIVA Nº751/2020, PARECER JURIDICO E ORDEM DE COMPRA Nº3202/2020. 49,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 SERVIÇO CONSERTO DO MÓDULO, CALIBRAR E RESETAR ARQUIVOS SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO EM PAINEL, REVISAR CHICOTE INTERNO, RECUPERAR REDE CAN, DO CAMINHAO FORD PLACAS IXS-0687, CFE. JUSTIFICATIVA Nº751/2020, PARECER JURIDICO E ORDEM DE COMPRA Nº3202/2020. 2.744,00
28/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº e/845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.744,00
12/11/2020 Pagamento de Empenho 7834/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.744,00
TOTAL 2.744,00 2.744,00 2.744,00
SALDO A PAGAR 0,00