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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS 136,90 821,40
5.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L 189,90 949,50
20.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3241/2020. 199,90 3.998,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3241/2020. 5.768,90
30/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/3128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.768,90
19/11/2020 Pagamento via Retorno Bancário 5.768,90
TOTAL 5.768,90 5.768,90 5.768,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.