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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7893 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TINTA PARA PISO 3,6 L, ASSOALHO DE MADEIRA, DE 1º LINHA, LINHA PREMIUN, ALTO BRILHO EXTRA, PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2020. 42,62 170,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 TINTA PARA PISO 3,6 L, ASSOALHO DE MADEIRA, DE 1º LINHA, LINHA PREMIUN, ALTO BRILHO EXTRA, PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2020. 170,48
30/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/3129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 170,48
19/11/2020 Pagamento via Retorno Bancário 170,48
TOTAL 170,48 170,48 170,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.