Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | TINTA PARA PISO 3,6 L, ASSOALHO DE MADEIRA, DE 1º LINHA, LINHA PREMIUN, ALTO BRILHO EXTRA, PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2020. | 42,62 | 170,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/10/2020 | TINTA PARA PISO 3,6 L, ASSOALHO DE MADEIRA, DE 1º LINHA, LINHA PREMIUN, ALTO BRILHO EXTRA, PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3242/2020. | 170,48 | ||
30/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 170,48 | ||
19/11/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 170,48 | ||
TOTAL | 170,48 | 170,48 | 170,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |