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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9024 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
404.13 AQUISICAO DE 404,130 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. 4,92 1.988,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 AQUISICAO DE 404,130 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. 1.988,32
23/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/45242; 1/45220; 1/45195; 1/45178; 1/45163; 1/45130; 1/45078; 1/45064; 1/45014; 1/44994; 1/44992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.988,32
08/12/2020 Pagamento de Empenho 9024/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.988,32
TOTAL 1.988,32 1.988,32 1.988,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.