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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9055 Data de lançamento: 25/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 A 80,00 80,00
1.00 CANO PVC 1 1/4 20,00 20,00
1.00 CURVA PVC 180º 1 1/4 10,00 10,00
2.00 LUVA PVC 1 1/4 5,00 10,00
5.00 CINTA METALICA COM PRESILHA 2,00 10,00
4.00 CONECTOR PORCA 10MM, PARA CONSERTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA ENCRIZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3513/2020. 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2020 DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 A CANO PVC 1 1/4 CURVA PVC 180º 1 1/4 LUVA PVC 1 1/4 CINTA METALICA COM PRESILHA CONECTOR PORCA 10MM, PARA CONSERTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA ENCRIZILHADA GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3513/2020. 170,00
30/11/2020 Conforme DANFE Nº 890/31961466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 170,00
08/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00