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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9104 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO 799,00 3.196,00
20.00 PROTETOR DE CAMARA - R 20 23,50 470,00
20.00 PROTETOR DE CAMARA - R 22,5 31,00 620,00
20.00 CAMARA DE AR 295/80 R22,5, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3560/2020. 101,00 2.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO PROTETOR DE CAMARA - R 20 PROTETOR DE CAMARA - R 22,5 CAMARA DE AR 295/80 R22,5, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3560/2020. 6.306,00
18/12/2020 CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº92/2020-SMOPT, ANEXO. -2.020,00
22/12/2020 Conforme DANFE Nº 2/11889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.286,00
28/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 4.286,00
TOTAL 4.286,00 4.286,00 4.286,00
SALDO A PAGAR 0,00