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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, RFE MESES JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2021. 400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, RFE MESES JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2021. 2.400,00
22/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/562; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
04/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 - REF. JANEIRO/2021 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356 400,00
26/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
11/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 400,00
05/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
14/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 400,00
30/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
08/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 400,00
22/12/2021 CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº036/2021. -800,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.