Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUIZ JULKOSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10011 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVELPARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, CFE. BENEFICIO Nº13617, E ORDEM DE COMPRA Nº4119/2021. |
52,15 |
104,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVELPARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, CFE. BENEFICIO Nº13617, E ORDEM DE COMPRA Nº4119/2021. |
104,30 |
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15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/56465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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104,30 |
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21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10011/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,30 |
TOTAL |
104,30 |
104,30 |
104,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.