Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10516 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A pORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
0,00 |
620,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2021 |
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A pORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 22/12/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
620,20 |
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20/12/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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620,20 |
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21/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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620,20 |
TOTAL |
620,20 |
620,20 |
620,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.