Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10579 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.34 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9553/2021. |
23,30 |
264,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2021 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9553/2021. |
264,30 |
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22/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/038236480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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264,30 |
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27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10579/2021
ELOI JOSE STAMM ME - 72479 |
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264,30 |
TOTAL |
264,30 |
264,30 |
264,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.