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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10632 Data de lançamento: 28/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4044/2021, RE-EMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9881/2021, DEVIDO ESTAR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA 27,98 233,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2021 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO SPRINTER PLACAS JAV-0G57, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4044/2021, RE-EMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9881/2021, DEVIDO ESTAR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA 233,63
28/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/178; CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº91/2021-SMOPT, ANEXO 233,63
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2021 RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME - 68640 233,63
TOTAL 233,63 233,63 233,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.