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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10656 Data de lançamento: 31/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. ENSINO FUNDAMENTAL - QSEF
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RE-EMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9562/2021, AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO CFE. PE Nº21/2021, CONTRATO Nº183/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4012/2021. 600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2021 RE-EMEPNHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9562/2021, AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75 R16 RADIAL NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO CFE. PE Nº21/2021, CONTRATO Nº183/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4012/2021. 3.600,00
12/12/2022 CFE.SOLICITADO NO MEM Nº696/2022-SMECDT -3.600,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.