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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BALTAZAR JOAO SEABRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 124 Data de lançamento: 15/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS ATE LAJEADO-RS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR TEMPO INDETERMINADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº101/2021. 95,55 764,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2021 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS ATE LAJEADO-RS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR TEMPO INDETERMINADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº101/2021. 764,40
19/01/2021 Conforme DANFE Nº 1/46733; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 191,10
28/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2021 - REF. JANEIRO/2021 BALTAZAR JOAO SEABRA - 74332 191,10
23/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/47581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 191,10
04/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,10
24/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/48284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 191,10
08/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,10
23/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/49155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 191,10
06/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,10
TOTAL 764,40 764,40 764,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.