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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1348 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 19/02/2021, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA UNDIME - AMZOP 0,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 19/02/2021, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA UNDIME - AMZOP 38,00
22/02/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 38,00
04/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.