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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCENIR KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DA CRIANÇA ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM PASSO FUNDO-RS, CFE. BENEFICIO Nº13483, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2021. 55,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DA CRIANÇA ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM PASSO FUNDO-RS, CFE. BENEFICIO Nº13483, E ORDEM DE COMPRA Nº446/2021. 550,00
02/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/47765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
11/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
14/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/49753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
27/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
12/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/51488; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
29/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
14/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/53335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
23/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
23/12/2021 CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO -110,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.