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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUNA RAIMONDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1382 Data de lançamento: 23/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: JAK4A72, JAK4I19, IPJ5367, IPJ4873, IW06110, IPN3200, IPN3214, IWQ5572, ISX1622,ISX 0403, IWM 8276, IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº461/2021. 65,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2021 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: JAK4A72, JAK4I19, IPJ5367, IPJ4873, IW06110, IPN3200, IPN3214, IWQ5572, ISX1622,ISX 0403, IWM 8276, IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº461/2021. 780,00
29/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 780,00
15/04/2021 Pagamento via Retorno Bancário 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.