Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: BRUNA RAIMONDI |
Número do empenho: | 1382 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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12.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: JAK4A72, JAK4I19, IPJ5367, IPJ4873, IW06110, IPN3200, IPN3214, IWQ5572, ISX1622,ISX 0403, IWM 8276, IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº461/2021. | 65,00 | 780,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/02/2021 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: JAK4A72, JAK4I19, IPJ5367, IPJ4873, IW06110, IPN3200, IPN3214, IWQ5572, ISX1622,ISX 0403, IWM 8276, IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº461/2021. | 780,00 | ||
29/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 780,00 | ||
15/04/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 780,00 | ||
TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |