Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FLANGE 40MM |
23,00 |
23,00 |
1.00 |
FLANGE 25MM, PARA INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº477/2021. |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
FLANGE 40MM FLANGE 25MM, PARA INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº477/2021. |
35,00 |
|
|
15/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33451784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
35,00 |
|
31/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.