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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL 25/20MM, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº478/2021. 7,80 7,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL 25/20MM, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº478/2021. 7,80
01/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/28948; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7,80
25/03/2021 Pagamento de Empenho 1402/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,80
TOTAL 7,80 7,80 7,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.