Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50, GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº489/2021. |
17,79 |
88,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50, GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº10/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº489/2021. |
88,95 |
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05/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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88,95 |
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18/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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88,95 |
TOTAL |
88,95 |
88,95 |
88,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.