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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%
Conta de Despesa: 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 15 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NIVEL I G4, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº531/2021. 424,56 5.094,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NIVEL I G4, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº531/2021. 5.094,72
08/06/2021 Conforme DANFE Nº 2/1148368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.273,68
08/06/2021 Conforme DANFE Nº 2/1150861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.273,68
24/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.547,36
29/06/2021 Conforme DANFE Nº 2/1152615; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.273,68
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2021 - REF. JULHO/2021 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 74800 1.273,68
02/09/2021 Conforme DANFE Nº 2/1156730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.273,68
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2021 - REF. SETEMBRO/2021 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 74800 1.273,68
TOTAL 5.094,72 5.094,72 5.094,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.