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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1512 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURSO DE FORMAÇÃO ONLINE, SOBRE ALIENAÇÃO PARENCIAL, NOS DIAS 08 E 09/03/2021, PARA GESTORA DE ASSISTENCIA SOCIAL ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº543/2021. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 CURSO DE FORMAÇÃO ONLINE, SOBRE ALIENAÇÃO PARENCIAL, NOS DIAS 08 E 09/03/2021, PARA GESTORA DE ASSISTENCIA SOCIAL ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº543/2021. 200,00
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 200,00
15/04/2021 Pagamento via Retorno Bancário 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.