Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | SABONETE LIQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS | 19,00 | 114,00 |
45.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, GRAMATURA DE 08 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES. | 1,30 | 58,50 |
30.00 | PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº146/2021. | 6,10 | 183,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/01/2021 | SABONETE LIQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PRONTO PARA USAR SEM DILUIR, EMBALAGEM DE 5 LITROS SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, GRAMATURA DE 08 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES. PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº162/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº146/2021. | 355,50 | ||
04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32874163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 297,00 | ||
05/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32939529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 58,50 | ||
23/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 LIRA DA LUZ E CIA LTDA - 75171 | 355,50 | ||
TOTAL | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |