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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO, POR HAVER CARCAÇAS DISPONIVEIS E A NECESSIDADE DE USO, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº688/2021. 615,00 12.915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO, POR HAVER CARCAÇAS DISPONIVEIS E A NECESSIDADE DE USO, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº688/2021. 12.915,00
08/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/5451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.070,00
15/04/2021 Pagamento de Empenho 1713/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.070,00
25/11/2021 CFE. SOLICITADO PELA SMOPT ATRAVES DO MEMORANDO Nº57/2021, ANEXO, -1.845,00
TOTAL 11.070,00 11.070,00 11.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.