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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4670.00 FUROSEMIDA 40 MG 0,05 233,50
14100.00 GLIMEPIRIDA 2MG 0,07 985,59
5000.00 ESPIRONOLACTONA 50MG 0,37 1.822,50
10000.00 ESPIRONOLACTONA 25MG 0,13 1.312,00
1000.00 PROPATILNITRATO ( SUSTRATE) 10MG 0,42 421,00
6000.00 AMILORIDA+CLORTALIDONA 5/25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº375/2021. 0,87 5.235,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 FUROSEMIDA 40 MG GLIMEPIRIDA 2MG ESPIRONOLACTONA 50MG ESPIRONOLACTONA 25MG PROPATILNITRATO ( SUSTRATE) 10MG AMILORIDA+CLORTALIDONA 5/25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº375/2021. 10.010,19
22/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/18618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10.010,19
08/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 10.010,19
TOTAL 10.010,19 10.010,19 10.010,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.