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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 190 Data de lançamento: 19/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 73 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG 64,00 128,00
3.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG 50,00 150,00
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG 42,00 42,00
1.00 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 08 KG - BC, CFE. DISPENSA Nº73/2020, CONTRATO Nº189/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº167/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2021 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 08 KG - BC, CFE. DISPENSA Nº73/2020, CONTRATO Nº189/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº167/2021. 370,00
01/02/2021 Conforme DANFE Nº 890/32871045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 370,00
18/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2021 JOCELI DOS REIS ME - 71645 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.