Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
225 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELA PARA NOTEBOOK DEVIDAMENTE INSTALADA NO NOTEBOOK DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº187/2021. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2021 |
TELA PARA NOTEBOOK DEVIDAMENTE INSTALADA NO NOTEBOOK DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº187/2021. |
900,00 |
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29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/959; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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900,00 |
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11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 225/2021
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.