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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2283 Data de lançamento: 29/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL- GD655-5 (600-311-3610), PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA GD-655-5 FROTA Nº173, CFE. JUSTIFICATIVA Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº 825/2021. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2021 FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL- GD655-5 (600-311-3610), PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORA GD-655-5 FROTA Nº173, CFE. JUSTIFICATIVA Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº 825/2021. 75,00
30/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/545; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 75,00
13/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00