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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2303 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 50,00 500,00
4.00 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 02 40,00 160,00
5.00 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06, CFE. PE Nº1282020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº843/2021. 60,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 02 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06, CFE. PE Nº1282020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº843/2021. 960,00
08/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/5454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 960,00
15/04/2021 Pagamento de Empenho 2303/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.