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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA SENHORA ELIZABETE DA ROSA RODRIGUES, E DO FILHO ANDERSON PATRIK DA ROSA RODRIGUES, ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº4/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº845/2021. 40.000,00 270,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA SENHORA ELIZABETE DA ROSA RODRIGUES, E DO FILHO ANDERSON PATRIK DA ROSA RODRIGUES, ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº4/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº845/2021. 270,90
06/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 270,90
15/04/2021 Pagamento via Retorno Bancário 270,90
TOTAL 270,90 270,90 270,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.