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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2309 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CURSO DE FORMAÇÃO ON-LINE SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS NO CRAS MODULO 2, NOS DIAS 31/05/2021, 01 A 02/06/2021, PARA AS SERVIDORAS CARINA ANTONIA SMANIOTTO E DANUBIA DUARTE SILVEIRA, CFE. ORDME DE COMPRA Nº849/2021. 300,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 CURSO DE FORMAÇÃO ON-LINE SOBRE O TRABALHO COM FAMILIAS NO CRAS MODULO 2, NOS DIAS 31/05/2021, 01 A 02/06/2021, PARA AS SERVIDORAS CARINA ANTONIA SMANIOTTO E DANUBIA DUARTE SILVEIRA, CFE. ORDME DE COMPRA Nº849/2021. 600,00
14/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 600,00
24/06/2021 Pagamento de Empenho 2309/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.