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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO DE VEICULO 281,21 281,21
1.00 SERVIÇO DE MACANICA 375,00 375,00
1.00 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO 125,00 125,00
1.00 SERVIÇO LIMPEZA TBI, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº190/2021. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 REVISÃO DE VEICULO SERVIÇO DE MACANICA SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO SERVIÇO LIMPEZA TBI, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº190/2021. 881,21
27/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/24194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 881,21
11/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2021 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 881,21
TOTAL 881,21 881,21 881,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.