Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº04/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº886/2021. |
864,45 |
|
|
| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 06/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4039; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 08/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4464; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 07/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 28/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 04/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 08/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº E/4781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
| 21/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº033/2021. |
-96,05 |
|
|
| TOTAL |
768,40 |
768,40 |
768,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |