Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº04/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº886/2021. |
864,45 |
|
|
30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
06/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4039; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
08/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4464; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
07/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
28/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
04/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
08/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
15/12/2021 |
Conforme DANFE Nº E/4781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
96,05 |
|
21/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº033/2021. |
-96,05 |
|
|
TOTAL |
768,40 |
768,40 |
768,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.