Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2409 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROX. 7,5 M |
4,80 |
48,00 |
15.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº540/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº911/2021. |
5,17 |
77,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2021 |
PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROX. 7,5 M SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº540/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº911/2021. |
125,55 |
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14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33923165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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125,55 |
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29/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2021
LUZIA ZIMMER - 74023 |
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125,55 |
TOTAL |
125,55 |
125,55 |
125,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.